内部审计部门职责

2023-10-12 部门职责

内部审计部门职责1

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  10、负责对所有涉及的.审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

  11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  13、完成上级领导交办的其他工作。

内部审计部门职责2

  1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

  2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度

  3、独立完成审计项目的'所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

  4、协助完善集团内控体系

  5、公司交办的其他事项

内部审计部门职责3

  1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;

  2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;

  3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;

  4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表

  5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

  6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;

  7、为企业解决在培育期间遇到的.财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;

  8、完成领导交代的其他事务。

内部审计部门职责4

  1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

  2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

  3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

  4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的.落实;

  5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

内部审计部门职责5

  1、完善、执行财务相关制度。

  2、编制会计总帐、分类帐及相关报表。

  3、银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

  4、负责产品成本核算、纳税申报。

  5、保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

  6、协调税务、银行等相关机构的关系。

  7、配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

  8、熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

  9、负责准备退税单据,进行退税业务。

内部审计部门职责6

  1、根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;

  2、录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;

  3、调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的`调整建议;

  4、跟进香港公司报税情况;

  5、按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;

  6、出具简单的审计报告;

  7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问;

  7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。

内部审计部门职责7

  1、协助建立质量检查体系,结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

  2、按计划开展质量检查工作,与部门共同制定问题整改方案及计划,并跟进解决,促进部门质量管理工作提升;

  3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题,针对重大问题组织评估,出具案例分析,并组织学习分享;

  4、负责出具考核结果,编写中心运营分析报告,给部门管理工作提供参考依据。

  5、协助建设共享作业平台,技术驱动运营管理。

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