酒店物品、原材料采购制度

2024-11-09 制度

  在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗?下面是小编整理的酒店物品、原材料采购制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  酒店物品、原材料采购制度 1

  物品、原材料采购制度

  1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点,以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限,物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

  2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口,凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

  3、各项物品、商品、原材料的采购,必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

  4、计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门知会财务部并报审批同意后,方可采购。

  5、凡购进物料,尤其是定制品,采购部门应坚持先取样品,征得使用部门同意后,方进行定制或采购。

  6、高额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。

  7、从国外购进原材料、物品、商品等,凡动用外汇的,不论金额大小一律必须取得总经理的批准,方予采购,否则财务部拒绝付款。

  8、凡不按上述规定采购者,财务部以及业务部门的财会人员,应一律拒绝支付,并上报给总经理处理。

  物品、原材料盘查制度

  1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

  2、自然溢损:

  (1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现的干耗或吸潮升溢,如食品中的.米面及其制品、干杂货等,在升损率合理的范围内,可填制升损报告,经审查后,视“营业外收入”或“管理费”科目内处理;

  (2)超出合理升损率的损耗或溢余,应先填制升损报告书,查明原因,说明情况,报部门经理审查,按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

  3、人为溢损:

  人为溢损应查明原因,根据单据报部门经理审查,按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

  物品、原材料损耗处理制度

  1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

  2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”,据实说明坏、废原因,并经业务部门审查提出处理意见,报部门经理或财务部审批。

  3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸,由报废部门送交废旧物品仓库处理。

  4、报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出意见,并呈报总经理审批。

  5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

  食品采购

  1、由仓管部根据门需要、订出各类正常库存货物的月使用量,制定月度采购计划一式四份,交总经理审批,然后交采购部采购。

  2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

  3、为提高工作效率,加强采购工作的计划性,各类货物采取定期补给的办法。

  酒店物品、原材料采购制度 2

  一、申购制度:

  1.有关酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申购必须严格按照现行的采购制度执行。管理制度

  2.各部门所需增加的设施设备的.申购,必须提前一星期请报总经理后再下正式申购单。

  3.各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损,没有报损手续,就不能再申购,报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购。

  4.有关办公用品的申购必须提前两天下单申购,经总经理批准后再采购。

  5.有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划,以便及时全面掌握消耗用品成本量。

  6.所有物品的采购,事先必须填写申购单,经批准后方可采购,不得擅自购买。

  二、请领制度

  酒店各营业部位所有物品的领取,必须在头天下班之前下单到仓库保管处,不得临时下单,特殊部位除外(如厨房等)。

  办公用品必须先入库后由部门经理下单统一从仓库领出。

  酒店物品的采购计划下达后,由使用部门经理负责督促采购人员及时采购。

  各部门的使用物品等一律由部门负责人领取或由部门经理指定的专人领取。

  以上制度望各部门严格遵守执行。

  酒店物品、原材料采购制度 3

  1.酒店设有客用贵重物品保险箱,为客人提供贵重物品存放保管的服务。

  2.新开保险箱时,客人应填写“贵重物品寄存单”一式两联,客人和酒店各壹联。客人凭此单及保险箱钥匙存取物品。

  3.建立保险箱租用登记本,详细记录保险箱租用情况,包括开启时间、客人姓名、房间号码、客人身份证号码、保险箱箱号、存放物品时间、取用物品时间、退还保险箱时间、客人签字等资料。

  4.收银员须妥善保管好寄存物品,每日检查保险箱登记情况,时常查看保险箱的安全情况,做到防潮、防火、防盗。

  5.收银员须妥善保管好保险箱钥匙,特别是保险箱母匙的保管,做到母匙24小时不离身。每班做好交接记录。对于子匙应每日检查是否与登记本一致。

  6.开启保险箱时,必须由服务人员(及收银员)操作。并持母匙不能让客人自己持母匙开箱,以保证其他客人的财产安全。

  7.开启的'标准程序是:接过客人的子匙及查看客人的寄存单无误后,同客人一起进入保险箱存放处,由收银员操作开启保险箱,将内箱交给客人(注意不要将内箱打开),然后暂回避,待客人存取完物品以后,将内箱接过,放入保险箱内锁好。如果客人要继续租用保险箱则将子匙与寄存单反还客人。

  8.收银员不得私自开保险箱存放私人物品。

  9.如客人将钥匙丢失,马上通知主管,同时通知大堂副理与客人联系。客人须付相应的赔偿。

  10.如客人寄存物品有遗失现象,应立即通知保安部及本部门主管,采取紧急措施。

  11.以上规定,及时起实行。如有违反者,严肃处理,严重者追究刑事责任。

  酒店物品、原材料采购制度 4

  根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:

  一、物品领用

  1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。

  2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。

  3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

  4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。

  5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。

  二、物品购置

  1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。

  2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

  3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单

  应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。

  4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。

  5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。

  6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。

  三、奖励与处罚

  1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的.经营做贡献。

  2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。

  以上规定自20xx年2月1日起执行。

  酒店物品、原材料采购制度 5

  为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,结合酒店的实际情况,特制定本制度。

  1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报酒店总经理批准,方可签署。

  2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

  3、物品的采购:

  3.1物品的采购,按每月使用计划及合理库存的.需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。

  3.2采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。

  3.3办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。

  3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。

  3.5采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。

  3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。

  4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。

  5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。

  6、本制度由财务部制定并负责解释。

  酒店物品、原材料采购制度 6

  一、保管箱的启用

  当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时,应启用安全保管箱,其工作程序如下:

  1.问候客人,向客人表示欢迎。

  2.查核客人的住房卡,已确认是否住店客人。

  3.取出安全保管箱记录卡,将内容逐项填写,请客人签字,同时,在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。

  4.向客人介绍规定和注意事项。

  5.取出保管箱,请客人存入贵重物品。

  6.当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好,一把客用钥匙交给客人保管,总钥匙由接待员保管,并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。

  7.向客人道别。

  8.将填好的记录卡正卡放入纸袋里,标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的.器物内。

  二、中途开箱

  客人存入物品后,如要求再次使用保管箱时,工作程序如下:

  1.问候客人,向客人表示欢迎。

  2.请客人出示保管箱钥匙,然后,取出安全保管箱记录卡副卡,请客人逐向填写,签字。

  3.取出其填写过的正卡,巧妙而又仔细地核对客人的签字。

  4.如签字相符,当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开,请客人使用。

  5.客人存取完毕,再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。

  6.将客用钥匙交还客人保管,并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。

  7.向客人道别。

  8.将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中(如客人再次前来使用保管箱,其接待程序同上)。但是每次填写都得使用一张新的副卡,并一起存放。

  三、保管的退箱

  客人退房后,酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时(最后取走贵重物品),其工作程序如下:

  1.请客人出示保管箱钥匙。

  2.当着客人的面用两把钥匙将该箱打开,请客人取出其贵重物品。

  3.客人取出其贵重物品后,收银员再次检查一遍保管箱,以防有遗留物品。

  4.请客人填写记录卡在卡反面签字。

  5.检查记录卡正卡反面填写内容,核对签字。

  6.收回该保管箱的客用钥匙,锁上该箱。

  7.向客人道别。

  8.将该正卡与其填写过的副卡一起存档,以备查核。

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