在快速变化和不断变革的今天,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编收集整理的审计岗位职责,希望能够帮助到大家。
审计岗位职责1
1、根据高级审计经理或审计主管的要求完成具体审计任务,并接受高级审计经理或审计主管工作指导和监督;
2、参与公司各业务单元以及管理部门进行内部控制制度的建立、修订、评价;
3、对所进行的.审计事项按要求形成审计工作底稿,并完成审计小结。
审计岗位职责2
1.参与建立供应商评价体系,参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审,负责定期跟踪报告各组实施情况,负责采购部按期完成任务;参与建立供应商评估档案的'保存、检索系统,参与建立对各组执行的考核制度。
2.落实供应商评估操作,按照规定推动各组制订计划,定期给出供应商审计报告统计,提出建议。
3.协调采购部内部各组之间的关系,推动流程顺利进行,并提出建议。
4.处理各类投诉,定期统计投诉率,分析原因,提出建议。
5.工作部署及人员培养:对下属进行工作部署,提供业务指导。
审计岗位职责3
岗位职责:
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;
3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;
4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的`核心及重点;
5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。
审计岗位职责4
工作职责:
1、负责公司的`流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;
3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;
4、完成领导交办的其他工作.
其他要求:
1、华为16级审计岗位1年及以上经历;
2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。
审计岗位职责5
行政事业审计科科长
1、主持行政事业审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的`审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
审计岗位职责6
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的`管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
审计岗位职责7
it审计高级经理今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:
1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;
2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;
3、协调跟进it审计发现问题的'弥补与改善;
4、参与其他it风险管理控制相关的工作。
任职要求:
1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;
2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;
3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;
4、具有互联网行业it审计经验者优先;
5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;
6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;
7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。
审计岗位职责8
1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;
3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、负责对集团及子公司内部控制系统的'健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
6、完成领导安排的其他工作。
审计岗位职责9
职责:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、培养初级审计人员;
7、领导交办的.其他工作。
职位要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;
3、、有竣工决算审计经验者优先。
4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。
审计岗位职责10
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的`行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
审计岗位职责11
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的`问题,跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
审计岗位职责12
1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2、核对房价,进行过房租操作;
3、稽核各营业点提交的账单;
4、审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的.有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11、定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13、其他临时工作。
审计岗位职责13
1、负责采购价格稽核及系统单价的审核工作。
2、负责向董事长报送采购价格审批及付款审批信息。
3、审查需董事长审批的.费用开支与报销工作。
4、针对工作中发现任何异常信息,及时向部门主管汇报。
审计岗位职责14
1、根据年度计划,对公司及其子公司的经营管理、财务状况进行确认或咨询服务;
2、负责公司业务环节各项风控措施具体落实,优化相应的审核制度和流程;
3、独立或协助审计项目及尽职调查,根据发现的问题,提出改善的.意见和建议,并撰写相应书面的风险审查意见或审计报告;
4、完成上级领导临时交办的其他工作。
审计岗位职责15
审计部是公司综合审计协调部门,主要职责如下:
(一)内控体系建立:
(1)负责拟制公司审计工作计划,完成公司下达的审计工作项目。
(2)负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证公司各部门规范运作。
(3)拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。
(二)审计工作
(1)按照国家财经法规和企业财务规章制度,监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的`执行情况,依法对其进行财务审计,保证企业经济活动合法有序进行。
(2)根据审计法、会计法等相关制度,对公司各部门(含职能部门)的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。
(3)按照审计法、会计法等相关制度,对财务收支、年度财报表进行内部审计,审计对外投资事项,可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况,并将其纳入年度内部审计工作计划。
(4)根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。
(5)根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。
(6)公司应收账款、个人借款的稽核。
(7)公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。
(8)对公司各管理链的风险点进行分析、预警。
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