财务审计岗位职责

2022-05-23 岗位职责

  在日常生活和工作中,岗位职责使用的情况越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编为大家收集的财务审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

财务审计岗位职责1

  职位描述:

  1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

  2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;

  3、培养和指导项目组人员。

  职位要求:

  1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

  2、三年以上资产评估机构从业经验;

  3、具有执业注册资产评估师执业资格;

  4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

财务审计岗位职责2

  岗位职责

  1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。

  2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。

  3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。

  4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。

  岗位要求

  1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。

  2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。

  3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。

  4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。

  5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。

财务审计岗位职责3

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计岗位职责4

  岗位职责

  1、全面统筹规划人力资源战略,导入适应企业转型的人资体系;

  2、建立并完善公司人力资源管理体系,研究、设计适合公司发展战略的人力资源管理平台制定和完善人力资源管理制度;

  3、根据企业不同发展时期对组织设计的要求,全面统筹规划公司合理有效的组织治理结构,工作流程,授权体系等,为公司决策层提供各项组织建设管理建设向集团内务部总经理提供人力资源、组织结构等方面的建议,致力于提高公司综合管理水平;

  4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状,强化人力资源管理的专业性和规范性,提升公司核心竞争力,及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题

  5、负责团队管理,主持高级人才的甄别和选拔,完善公司人才储备和梯队建设。

  6、负责本部门职能相关的制度、流程、表单的建立、贯彻执行和持续优化;参与公司管理体系的建设;

  任职要求

  1、具有战略、策略化思维,很强的激励、沟通、协调及团队领导能力;

  2、人力资源管理、工商管理、心理学、财务审计类、法律类等相关专业,本科以上学历;

  3、八年以上企业人力资源全盘管理经验,三年以上同等岗位工作经验,有集团化大型公司人力资源管理工作经验者优先;

  4、了解国内外大型企业的人力资源管理模式,对人力资源管理具有较深的认识和系统性思考;

  5、对人力资源组织设计,人力资源管理架构的搭建与完善具有丰富的实践经验;

  6、务实,全面性,执行力强,可推动人力资源工作落地;

  7、负责本部门企业文化建设,为员工搭建一个良好的工作软环境,确保企业文化在本部门落地。

财务审计岗位职责5

  1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作

  2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报

  3、参与实施营销财务相关的专项审计

  4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议

  5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作

  6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告

  7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具

财务审计岗位职责6

  财务审计岗位职责:

  1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

  2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

  3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

  4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

  5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

  6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

  7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

  8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

  9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

  10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

  11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

  12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

  13. 完成集团领导交给的其他工作。

  辅助工作职责:

  1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

  2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

  3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

  4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

  5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

  任职要求:

  1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

  2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

  3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

财务审计岗位职责7

  1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;

  2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;

  3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;

  4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;

  5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;

财务审计岗位职责8

  职责:

  1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

财务审计岗位职责9

  出纳审计岗位职责

  职责描述:

  1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

  2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

  3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

  任职要求:

  1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。

  2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

  3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

  4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

  5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)

  出纳审计岗位

财务审计岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;

  2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;

  3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;

  4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;

  5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;

  6、负责各项财务专项审计工作的实施;

  7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;

  8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;

  9、负责集团资产管理的检查与监督;

  10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;

  11、负责集团财务审计资料的整理、归档;

  12、负责完成上级临时交办的各项工作。

  任职要求:

  1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;

  2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;

  3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;

  4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;

  5、能适应频繁出差。

  财务审计类岗位

财务审计岗位职责11

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的`数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

财务审计岗位职责12

  任职资格:

  1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

  2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

  3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

  4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

  5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

  6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

  岗位职责:

  1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

  2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

  3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。

财务审计岗位职责13

  1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;

  2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;

  3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;

  4、能有效地指导低层级人员的工作。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度。

  1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

  2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;

  3、参与组织公司的年度审计工作;

  4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;

  5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;

  6、完成领导临时交办的其他工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,会计、审计相关专业,具有中会计师或审计师职称以上证书,持有注册会计师或注册税务师优先;

  2、具备一定的文案写作能力和语言表达能力、清晰的逻辑思维能力、良好的分析问题处理问题能力;能熟练运用计算机及相关专业软件;

  3、具有房地产开发从业经验、企业内部审计工作或事务所审计工作经验优先;

  4、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派、积极向上的工作态度;

  5、能适应短期出差。

财务审计岗位职责14

  职责描述:

  1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

  2.负责财务管理制度建设与落实工作;

  3.负责部门计划与总结工作;

  4.负责公司预算与决算工作;

  5.负责公司资金管理工作;

  6.负责公司资产统筹与监管工作;

  7.负责公司风险识别与管控工作;

  8.负责公司审计工作;

  9.负责公司税务筹划工作;

  10.负责财务分析与改进工作;

  11.负责财务架构优化工作;

  12.负责财务审计线团队建设工作;

  13.完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

  2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

  3、具有较强的沟通能力、协作能力。

  4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

财务审计岗位职责15

  1、督促酒店建立健全财务核算制度,检查财务制度的执行情况,对财务核算工作的质量进行监督。

  2、督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

  3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

  4、对公司税收进行整理筹划与管理。

  5、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

  6、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

  7、审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

  8、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

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