审计的工作职责1
职责:
1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;
3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职要求:
1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;
2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;
3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;
4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;
5、 能力要求:
(1) 具有较强的执行力;
(2) 具有丰富的行业经验;
(3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;
(4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;
(5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;
(6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。
6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。
7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,诚实可信;
(2) 身体与心理健康,热爱生活;
(3) 具有良好的企业形象意识。
审计的工作职责2
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行
审计的工作职责3
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
审计的工作职责4
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算结算招投标合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计的工作职责5
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3、负责对所涉及的.审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计的工作职责6
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计的工作职责7
1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;
2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;
3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;
4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;
5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;
6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;
7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;
8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;
9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告
审计的工作职责8
职责:
1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;
2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;
3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;
4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;
5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;
6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;
7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;
8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;
9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;
10、领导交代的其他工作。
任职条件:
1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;
2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;
3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;
5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;
6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。
审计的工作职责9
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
审计的工作职责10
1、负责独立开展各项工程类审计工作:涉及招标采购、成本合约、变更结算、工程竣工验收、工程结算等方面(根据领导安排的审计任务来确定审计项目);
2、出具审计报告,并负责对审计结果提出可行性的改善建议;
3、审计集团相关公司重大管理问题,提出改进建议,跟踪整改情况;
4、上级安排的其他工作事宜。
审计的工作职责11
1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;
2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、协助做好经济指标测算工作;
4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、协助做好内控制度管理;
6、领导交办的其他工作。
审计的工作职责12
1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5 建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计
5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计的工作职责13
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
审计的工作职责14
1、具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作;
2、带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作;
3、合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控;
4、负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作;
5、维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。
审计的工作职责15
职责:
1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划,协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准;
2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计,撰写审计报告;
3、参与工程投资项目的分析调研工作,完成工程合同初审,实施对工程项目的预决算审计,撰写审计报告,并对工程项目过程管理的控制与审计;
4、协助解决内部审计过程中出现的问题,协助外部审计单位开展公司各项审计工作;
5、完成上级领导交代的其他临时任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、土木工程相关专业;
2、有三年以上的工程管理与审计决算工作相关工作经验的造价师或造价员,熟悉国家和公司相关规章制度或法律法规,熟悉工程项目管理知识;
3、具有较强的稽核能力,有较强的综合能力,熟悉经营活动,优秀的判断能力和解决问题能力;
4、掌握计算机基础操作技能,办公软件操作技能,具备工程项目审计技能。
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