退税申请报告

2022-05-11 报告

  在人们越来越注重自身素养的今天,我们使用报告的情况越来越多,要注意报告在写作时具有一定的格式。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的退税申请报告,欢迎阅读与收藏。

  退税申请报告 篇1

xx市下城区国税局:

  兹有xx有限公司,税号:330103768XXXXXX。 xx年销售收入:XXXX元,xx年应纳税所得额:XXXX元,已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!

  申请人:XX有限公司

  日期:xx年8月21日

  退税申请报告 篇2

国家税务局:

  我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企业所得税汇算清缴,xx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;xx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;xx年度多缴纳企业所得税额元;xx年度应退企业所得税额元。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。

  特此申请,请贵局审核予以退税。

  附送资料

  1、xx年度企业所得税申报表

  2、xx年一至四季度预缴企业所得税缴款书

  江苏XX机械有限公司

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇3

尊敬的领导:

  我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。

  我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

  目前贵局批准我公司每月领购x次最大开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份最大开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

  申请增购增值税专用发票需报送资料

  1.《增值税专用发票票种核定申请审批表》(一式三份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式四份);

  2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

  3.税务登记证副本复印件(一式二份,上需加盖一般纳税人/辅导期一般纳税人资格印章__流转税科负责);

  4.营业执照副本复印件(一式二份);

  5.销售合同(协议)复印件(一式二份,上需贴印花税票,合同必须为与一般纳税人签定的有效合同,要求双方盖章清楚,合同项目填写齐全);

  6.购票人身份证复印件(一式二份);

  7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

  8.增值税一般纳税人资格证书复印件(一式二份,要求每页复印,辅导期一般纳税人除外);

  9.前三个月增值税专用发票汇总表及本月增值税专用发票汇总表、增值税专用发票明细表(一式二份);

  10.税务机关要求附送的其他资料。

  以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

  (以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)

  申请单位:xxxx

  申请日期:xxxx年xx月xx日

  退税申请报告 篇4

XX税局:

  本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(纳税编码:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:XXXXXXXXXXX)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在xxxx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:XX银行

  银行账号:XXXXXXXX

  特此说明!

  XXXXXX单位名字

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇5

xx税局:

  本公司xx(纳税编码:xx)。因xxxx年6月7日在申报税款所属期为xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在xx年6月8日直接(上门)申报g税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:xx银行

  银行账号:xxxx

  特此说明!

  xxxx单位名字

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇6

______________国家税务局进出口税收管理分局:

  我单位下列出口货物因_______________________________

  ___________原因不能按期申报退税,现根据、和的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

  企业(公章)

  ________年____月____日

  退税申请报告 篇7

  某区税务局:

  xx年某月,我公司向贵局申报并上缴xx年度、xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

  某某公司

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇8

镇海区税务局:

  我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436。2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

  宁波市镇海九龙有机涂料厂

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇9

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因______________________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

  企业(公章)

  申请日期:________年____月____日

  退税申请报告 篇10

地税局领导:

  ________年____月3____日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

  为了满足客户要求,收回资金,我公司在____月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

  由于贵阳经开区国税局在________年____月____日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

  因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的`2965元营业税。其它附加税种共计415。1元在后期税收业务中抵扣。

  敬请贵局解决支持并批准为盼!

  申请公司:

  申请日期:

  退税申请报告 篇11

XXX税局:

  本公司XXX(纳税编码:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为xx年1月01日至xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131。96元,已扣款成功(电子税票号:xxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131。96元。

  在xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为xx年1月01日至xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

  税务登记类型:私营合伙企业

  开户行:XXX银行

  银行账号:XXXXX

  特此说明!

  XXXXX单位名字

  20xx年x月x日

  退税申请报告 篇12

xxxx国税局:

  我公司是xxxxxxx(基本情况)。

  根据xxx规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。

  根据xx规定,先想贵局申请退税。

  特此报告,请审批!

  此致

敬礼!

  申请人:xx

  xx年xx月xx日

  退税申请报告 篇13

xxx税局:

  20xx年xxxx月xxxx日,因操作失误,我公司将xxxx月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为xxxxxxxx元,税款于20xx年xxxx月xxxx日缴入xx市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。

  此致

敬礼!

  申请人:xx

  xx年xx月xx日

  退税申请报告 篇14

xx国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的。通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。

  企业(公章)

  申请日期:20xx年X月XX日

  退税申请报告 篇15

金昌市国税局:

  20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。

  请给予批复!

  纳税识别号:

  纳税编码号:

  开户行名称:

  开户行收款帐号:

  申请退款金额:Y3200元

  税款所属期:20xx年9月

  申请单位:金昌市汽车销售有限公司

  20xx年2月21日

  退税申请报告 篇16

xxxx海关:

  根据你关签发的税款专用缴款书(编号:xxxxxx),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。

  1.已缴税款金额:

  关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,……..

  2.申请退税理由:报关差错

  3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,……..

  4.申请人名称:xxxxxx

  5.开户银行:xxxxxx

  6.开户银行账号:xxxxxx

  7.大额支付号:xxxx

  申请单位:xxx

  20xx年2月21日

  退税申请报告 篇17

金昌市国税局:

  20XX年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款Y3200元,现申请退税。

  请给予批复!

  纳税识别号:620301XXX768

  纳税编码号:620XXXXX00092

  开户行名称:建设银行股份有限公司金昌新华东路支行

  开户行收款帐号:620XXXXXXXXX88598

  申请退款金额:Y3200元

  税款所属期:20XX年9月

  申请单位:金昌市圣鑫汽车销售有限公司

  20XX年2月21日

  退税申请报告 篇18

xxxx税局:

  本公司xxxxxx(纳税编码:xxxx)因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxxxxxxx)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业,开户行:xxxxxxxx银行,银行账号:xxxx

  特此说明!

  xxx单位名字

  xxxx年x月xx日

  退税申请报告 篇19

国家税务局:

  我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:xxx,法定代表人:xxx财,注册资本xxx万元,地址:xxxx,登记注册类型:xxxx公司,经营范围:xxxx齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:xxxx,进出口企业代码:xxxx,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:xxxx。贵局于xxxx年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

  我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

  我公司xxxx年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额xxxx美元,人民币xxxx元。xxxx年累计出口xxxx美元,人民币xxxx元。(详见附表)

  因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退税申请报告 篇20

关于申请退税的报告

  XXX:

  公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告2013年49号)的文件精神,从2013年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

  特此申请

  公司

  年 月 日

  退税申请报告 篇21

____市____区国税局:

  兹有________有限公司,税号:____________。20____年销售收入:________元,20____应纳税所得额:________元,已缴所得税:____元。

  根据国家税收政策,应减免所得税额:____元,实际减免所得税额:____元,应退税额:____元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:________元。

  望批准!

  申请人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退税申请报告 篇22

xx区国家税务局:

  我司(厂)于________年____月____日开业,营业执照号码:xxxxxxxxxxx,税务登记证号码:xxxxxxxxxxx。经营地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,会计xxx,注册资本xxxx万元,经营范围:xxxxxxxx,兼营xxxxxxxx,经营方式:xxxxxxxx,联系电话:xxxxxxxx,从业人数:xxxx人。

  我单位xxxxxxxx产品系资源综合利用产品,经检验其xxxxxxxx的比例达到xx.xx%,________年xx—____月累计实现销售收入xxxxxxxx元,销售成本xxxxxxxx元,销项税额xxxxxxxx元,申报抵扣进项税额xxxxxxxx元,应缴增值税xxxxxxxx元,已交增值税xxxxxxxx元,留抵增值税xxxxxx元,期末存货xxxxxx元,税负率xx。xx%。我单位财务制度健全,能准确核算应税销售收入、进项税额、销项税额、应纳税额,能按期报税及申报纳税,能及时组织税款入库,无欠税。能严格按照《中华人民共和国发票管理办法》领购、使用、保管、缴销发票,无发票违章行为,有健全的发票管理制度。会计核算健全,有专职会计人员X名,能按照财务会计制度规定,设置账薄进行会计核算;能按规定编制会计报表,真实反映企业的生产、经营状况;设置应交增值税、未交增值税明细账。根据xx字[xxxx]xxxx号《xxxxxxxx》文件关于xxxxxxxxx的规定,特向贵局申请退还我单位该自产产品已缴纳入库的________年____月____日至________年____月____日的应纳增值税税款。请批准为盼。

  单位名称(公章)

  ________年____月____日

  退税申请报告 篇23

税务局:

  公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:XX,纳税人识别码为:XXx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20XX]52号)及(国家税务总局公告20XX年49号)的文件精神,从20XX年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司XX年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳XX年x月和x。特此申请。

  申请公司:X

  日期:20XX年X月X日

  退税申请报告 篇24

XX国税局:

  我公司是XXXXXXXX(基本情况)。根据XX规定,我公司为免税企业。

  XX月份,我公司销售收入XXXX元(企业经营状况。)由于XXXX原因,被扣缴增值税XXXX元。

  根据XX规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

  特此报告,请核准!

  XXXX公司(公章)

  XX年XX月XX日

  退税申请报告 篇25

XX国家税务局城区税务分局:

  年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额XXXXXX元,我单位总收入XXXXXX元,应交增值税XXXXXXXX元,造成多交税金XXXXXX元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税XXXXXX元予以退回,望贵局协助办理。

  XXXXXX有限公司

  XX年XX月XX日

  退税申请报告 篇26

国家税务局进出口税收管理分局(处):

  我单位下列出口货物(见所附明细表)因XXx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20XX]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20XX]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20XX]68号)的有关规定,申请延期至20XX年x月x日之前申报,请予批准。

  某公司

  申请日期:20XX年X月日

  退税申请报告 篇27

税务局:

  我是被拆迁户XX公司职工x,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在x,面积x㎡,住房一套。我现购买了XX室,住房一套,用于居住,房产面积x㎡,购买价x元,并已依法缴纳契税x元。税票号:x号。根据昆地税发x号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(x地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。

  特此申请

  申请人

  20XX年X月日

  退税申请报告 篇28

____国税局:

  我公司是________________(基本情况)。 根据____规定,我公司为免税企业。

  ____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。

  根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

  特此报告,请核准!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

  退税申请报告 篇29

_______国家税务局城区税务分局:

  年月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额____________元,我单位总收入____________元,应交增值税________________元,造成多交税金____________元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税____________元予以退回,望贵局协助办理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退税申请报告 篇30

xx税务局:

  我是被拆迁户xxxx公司职工xxx,现申请要求办理云南省契税退税事项,原房产坐落在xxx,面积xxx㎡,住房一套。我现购买了xxxx室,住房一套,用于居住,房产面积xxx㎡,购买价xxx元,并已依法缴纳契税xxx元。税票号:xxx号。根据昆地税发xxx号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(xxx地方税务局)予以办理契税退税手续,请给予办理为感。

  特此申请

  申请人:

  ____年____月____日

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