在我们平凡的日常里,接触到岗位职责的地方越来越多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编精心整理的审计主管岗位的主要工作职责通用,仅供参考,希望能够帮助到大家。
审计主管岗位的主要工作职责通用1
职责:
1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;
2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;
3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
4、对各职能部门开展履职情况评价;
5、对集团内部管理控制体系的.建立、健全、执行情况进行评审;
6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;
7、负责审计部文档的整理、归集和保管;
8、完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;
2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;
3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;
4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;
5、能适应不定期偶尔出差。
审计主管岗位的主要工作职责通用2
职责:
1、 负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;
2、 负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;
3、 根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;
4、 负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;
5、 按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;
6、 协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;
7、 负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;
8、 负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;
9、 负责本部门工程审计资料的归档;
10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。
任职要求:
1、 工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;
2、 3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;
3、 熟练使用CAD制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;
4、 具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的.报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;
5、 责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。
审计主管岗位的主要工作职责通用3
1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告
2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告
3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告
4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告
5,组织资金管理审查并出具专项报告;
6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告
7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告
8,制定与审计,稽查相关制度
9,每季搜集行业,专业最新法规,知识
10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作
审计主管岗位的主要工作职责通用4
职责:
1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;
2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;
3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;
4、协助经理完成年报等外部审计工作;
5、负责审计资料的归档和保管工作;
6、完成领导安排的.其它工作。
任职要求:
1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;
2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;
3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;
4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;
审计主管岗位的主要工作职责通用5
【职责】
1、负责公司内部审计工作的开展;
2、负责公司内部账务,报表的规范管理;
3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;
4、能独立完成审计工作;
5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。
【任职资格】
1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;
2、3年及以上内外审经验尤佳;
3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;
4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的'职业操守及团队协作精神。
审计主管岗位的主要工作职责通用6
职责:
1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。
2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的'有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。
3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。
任职资格:
1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)
2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。
审计主管岗位的主要工作职责通用7
1)根据部门计划的安排,完成本职工作;
2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;
3)按审计工作计划实施审核工作;
4)参与业务及管理流程管理体系的'内部审核;
5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;
6)汇总整理和分析财务审核发现的问题; 7)向上级领导出促进管理改善的建议; 8)参与离任审计(包括经济责任审计);
9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实; 10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为; 11)完成上级领导交办的其他工作。
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