审计法务岗位职责

2023-04-18 岗位职责

  随着社会一步步向前发展,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编为大家整理的审计法务岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

审计法务岗位职责1

  职责描述:

  1、负责建立内部审计规范和工作流程,进行审计事务管理和服务,开展内部审计工作;

  2、负责公司风险管理体系和内部控制体系的建立与运行,开展内部控制评价工作;

  3、负责按照有关规定履行审计监督和问责工作;

  4、参与调查处理重大责任事故;

  5、负责建立公司法律事务工作制度和流程,进行法律事务的管理和服务;

  6、负责对拟签订的`经济合同等法律文件的审核,并出具审核意见;

  7、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查、监督;

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、教育背景:本科以上学历,会计、审计类相关专业;

  2、工作经验: 3年以上制造型企业审计经验,有会计师事务所相关经验优先。

  3、专业知识:熟悉生产、计划管理的理论和方法;

  4、熟悉相关产品加工工艺、过程及设备、工装等资源状况,具有一定的调配各项生产资源的能力;熟悉经济法律。

  5、个人技能:具有一定的组织协调能力和外部沟通能力;

审计法务岗位职责2

  工作职责:

  1.负责公司内部审计、风险管理和内部控制评价工作;

  2.负责本部制度体系建设,并对其合规性进行审查;

  3.负责组织开展专项审计;

  4.负责公司法务管理工作,对重要决策进行法律论证审核,提出法律意见;

  5.协助部门负责人工作。

  任职资格:

  1.具有7年以上法务工作经验;

  2.通过国家法律职业资格考试;

  3.具有较强的语言表达能力和文字写作能力;

  4.具有较强的组织和协调能力。

审计法务岗位职责3

  (一)经理

  1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

  2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

  3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

  4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

  5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

  6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

  7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

  9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

  10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

  (二)副经理

  1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

  2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

  3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

  4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;

  5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的'复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

  6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

  8、完成上级交办的其他工作。

  (三)审计员

  1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成上级交办的其他工作。

审计法务岗位职责4

  职责描述:

  1.负责对公司开展法律咨询和指导服务,为业务部门开展专项法律咨询提供帮助,配合各部门做好诉讼事项;

  2.审核公司日常法律文书、对外合同协议,必要时送交法律顾问审核或出具律师意见函;

  3.负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查;

  4.组织开展公司系统内年度内部审计工作,以加强各项管理制度的落实,促进管理过程规范化,防范并控制内部风险;

  5.组织公司内部项目管理工作的内部审计(专项审计),根据审计结果提出建议,以加强对项目财务管理的'内部控制;

  6.根据年度工作计划,负责对所属公司内部控制制度建设、执行情况,特别是合同管理情况的年度例行检查;

  7.配合财务管理部,协调、服务于政府审计工作的进行。

  任职要求:

  1.学历要求:大学本科及以上学历;

  2.专业要求:法律相关专业;

  3.技术等级:司法从业资格证,中级或以上专业技术职务;

  4.经验要求:8年以上相关工作经验,其中3年以上部门管理经验;

  5.能力素质:组织协调能力强,条理清晰,善于沟通,具有良好的风险防范意识。

审计法务岗位职责5

  岗位职责:

  1、建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;

  2、组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;

  4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的'防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。

  任职要求:

  1、审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;

  2、三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;

  3、具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;

  4、具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

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