稽核岗位职责

2022-05-13 岗位职责

  在现在的社会生活中,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的稽核岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

稽核岗位职责1

  审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员,下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

  一、岗位名称:审核员

  二、岗位级别:员工

  三、直接上司:财务部主管

  四、下属对象:

  五、主要职责:

  1、审查记帐的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致。

  2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告。

  3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。

  4、协助会计主管编写每月的财务分析报告,对经营收入影响较大的项目,要单独做出分析。

  5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对。

  6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制。

  7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。

  六、任职条件:

  1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责。

  2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

  3、中专文化程度身体健康,精力充沛。

稽核岗位职责2

  1、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关

  2、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性,对不合格的记账凭证,向有关人员查明原因,更正出来

  3、负责审核各种明细账、总账和会计报告,并核对相符

  4、负责会计凭证的审核,保证每笔凭证内容真实、手续完备、数字准确,会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规,签章齐全

  5、严格审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支

  6、装订、管理本部门财务档案

  7、定期与物资管理部门就账务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总账与分类账相符

  8、负责领导交办的其他事务

稽核岗位职责3

  1、充分利用留言本与夜审作好沟通,负责向财务经理汇报工作。

  2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本,于早会前送财务经理。

  3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。

  4、复核前台收入,审核房价差异,任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。

  5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。

  6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。

  7、对夜审的营业收入日报表进行调整,作出正本

  8、为了保持在同行业中的龙头地位,比较分析每日报表,与同行对比,检查团队、公司、个人的信用。

  9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

  10、完成收银员长短款报告。

  11、负责与各部门沟通,进行相关手续的申请或补办,确保相关表单按酒店规定流程操作。

  12、检查团队、公司、个人的信用。

  13、月底负责对各类表单进行存档,并完成月结报告送会计部。

  14、忠于职守,秉公办事,不断补充完善现行审核制度。

  15、将所有错误或问题在留言本上记录,以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。

  16、做好保密工作,维护酒店及消费者利益。

稽核岗位职责4

  1、负责组织项目财务管理工作检查(包含物业费、停车费、多种经营及其他代收费用的台账及流程检查),并按月形成报告;

  2、负责片区工作检查,项目凭证抽查,培训及绩效反馈;

  3、负责跟进公共收入与业主委员会之间的核对、确认、移交等相关事宜;

  4、负责组织财务例会、会议记录及任务跟踪情况反馈;

  5、负责组织交楼工作;

稽核岗位职责5

  1.负责对部门的贷款审查,对出纳签发的支票,审查无误后,要盖上提交银行的印章。

  2.负责审查各种财务收支,严格管理财务,按计划支出,控制费用支出,杜绝不正常支出。

  3.负责对会计凭证进行审查,以确保各凭证资料真实、手续完整、数字准确、会计账户准确。连续审计号码,遵守附件票据,盖章完成,签名完成

  4.注册应收帐款手动记账,并在电脑账户上确认。

  5.按照正常的批准程序,负责计算各种顾客的装修回扣、计算促销回扣、计算补偿回扣、计算差额回扣等。

  负责分行资金申请。执行对外汇款缴纳当地抵押。计算费用,计算和管理各种租赁合同(包括租赁租赁)、保证金、保证金。摊销租金。核算工程合同管理工程利润统计、资金流监测等。

  7.帮助财务经理计算分行工资,并根据审计的工资表及时支付。

  8.负责运行准确、及时的财务报告,包括但不限于每日每日报表、每月费用报表、各种回扣报表、工程报表、资金流报表、租赁报表、应收帐款报表等。

  9.装订并管理该部门的财务文件。

  10.负责领导层提交的相关文件的打印、发行、统计工作。

  11.完成领导指定的其他工作。

稽核岗位职责6

  1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

  2.门店商品流水的执行情况监管;

  3.门店销售回款情况复核及跟进;

  4.商场往来的核对及入帐、合同初审;

  5.终端日常费用凭证的审核;

  6.直联营提成的计提,其他各项费用的计提与摊销;

  7.个人及门店往来的检查监督;

  8.完成区域门店经营分析报表;

稽核岗位职责7

  1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统,为公司决策提供有效的数据支持。

  2.供应商往来账目的核对工作;

  3.供应商在途库库位的跟踪核对;

  4.物流数据的录入和核对;

  5.供应商测试物料的跟踪、处理;

  6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;

稽核岗位职责8

  1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。

  2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

  3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

稽核岗位职责9

  (一)原始凭证审核

  按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:

  1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

  2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

  3、真实性审核。

  4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

  5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

  原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

  (二)复核记账凭证

  对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

  1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

  2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

  3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

  4、审核金额是否正确。

稽核岗位职责10

  一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度,农村信用社稽核审计岗位职责汇编。

  二、负责组织本部门实施

  二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。

  三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用

  。

  四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士。

  五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。

  六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。

  七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。

  八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作,范文《农村信用社稽核审计岗位职责汇编》。

稽核岗位职责11

  1、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;

  2、负责整理后台数据,统计报表,配合公司资金工作;

  3、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务数据,确保会计档案归档的完整;

  4、按期核对银行及现金,制作银行及现金余额表报领导审查;

  5、按时申报国税纳税,定期进行税负分析、合理纳税等;

  6、按期整理各公司的明细账,清理与供应商的业务往来款,及时追回发票,避免产生坏账;

  7、核算公司账面资金,预算公司可用资金;

  8、完成领导安排的其他工作。

稽核岗位职责12

  1、日常财务核算工作,对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

  2、对经营数据进行系统分析;

  3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

  4、财务报表、管理报表编制,外部报表提交,纳税申报等;

  5、固定资产日常管理及相关账务处理;

  6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

  7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位职责13

  酒店稽核岗位职责

  1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。

  2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。

  3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。

  4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。

  5、稽核的内容为:

  (1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。

  (2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

  (3)核实挂帐单位手续是否齐全。

  (4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。

  (5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

  (6)核对编号账单号码是否连续或缺号。

  (7)核对各营业点的酒水销售情况。

  (8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。

  (9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

  稽核专员岗位职责

  稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

  第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;

  第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;

  第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外);

  第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的`开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;

  第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;

  第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;

  第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;

  第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;

  第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。

稽核岗位职责14

  一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

  二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

  1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

  2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

  3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

  4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

  5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

  6、检查入住登记表上的签字是否一致。

  三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

  四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

  五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

  六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

  1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

  2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

  3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

  4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

  七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位职责15

  岗位职责

  食品安全稽核专员必胜客上海必胜客有限公司,必胜客职责:

  稽核必胜客、东方既白、小肥羊等餐厅食品安全管理和营运标准的执行情况,并形成书面报告给到公司相关部门和人员,以促进餐厅不断提升食品安全管理和营运标准执行情况

  知识技能要求:

  教育程度:(知识)

  统招本科及以上学历,主修食品/生物等相关专业

  经验(其他资格): (知识,技能)

  应届毕业生或1年以内工作经验(欢迎20xx届应届毕业生申请,19届毕业生也欢迎投递)

  熟悉电脑相关软件操作

  抗压能力强

  思路清晰

  良好的团队合作精神和沟通表达能力

  愿意出差,50%出差江苏省或浙江省内

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