质量管理体系运行情况报告

2023-08-03 报告

  随着人们自身素质提升,报告对我们来说并不陌生,写报告的时候要注意内容的完整。那么你真正懂得怎么写好报告吗?下面是小编帮大家整理的质量管理体系运行情况报告,希望能够帮助到大家。

  质量管理体系运行情况报告 1

  四年以来,公司实施了多次内审和管理评审。特别是近年来在公司各级各部门同仁和全体员工的共同努力下,深化贯彻“优化管理,科学发展”,进一步推进“节能减排保障安全”;创新管理机制,开展精益化管理,实现“一流的品质、一流的管理、一流的企业”,不断健全自我完善机制,实现了持续改进,完成了公司年初制定的九大工作目标,为公司做大做强奠定了坚实的基础。现将一年来质量体系运行情况报告如下:

  一、质量方针和各部门质量目标执行情况

  由公司制定并发布和执行的质量环境方针和质量目标,坚持了以顾客为关注焦点的理念,明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则,体现了持续改进质量体系有效性的要求。公司的质量环境目标是对质量环境方针中顾客的期望和需求的进一步展开,既追求高水平,又保证能够实现。

  经过一年来的运行,与质量环境体系有关的员工已能够准确地理解公司的环境质量方针和目标,并在各项环境质量活动中贯彻执行。我们认真地管理,跟踪环境质量方针和目标的实施,及时地纠正偏离环境质量方针的现象,至今为止,公司环境质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率达到95%以上。公司各部门各部门都制定了目标分解考核,体系推行小组根据其目标完成情况分别进行了考核,并制定相应的考核表,考核结果全部合格。

  二、文件管理和执行情况

  一年来,根据公司实际情况,对体系文件做了适当修改,使之更具有可操作性。公司办做好公司文件和记录的归口管理、登记下发,负责起草公司的所有文件和规章制度,经总经理审批后,下发到各部门,从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制,做到文件保管严格受控,以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神,全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度,做到分工明确,奖惩严明。

  三、纠正、预防措施的实施情况

  对于在内审和管理评审中发现的问题均通过原因分析,制定纠正措施,并得到了有效实施。通过对纠正预防措施的实施情况看,措施是有效的,具备了改进的能力。

  四、人力资源管理工作情况

  为了达到公司所有从事与环境质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的'要求,我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作,以满足规定的要求。具体做了如下工作:

  1、为了达到公司对人才及技术人员的需求,我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度,对公司职工进行规范化管理,对有技术职称的职工进行登记备案;制定公司年度培训计划,各部门制定根据我的职责,分别实施了培训,综合管理部监督实施情况。

  2、分期分批组织有关人员到北京参加培训。培训考核成绩全部合格,合格率达到100%。除组织外培外,各部门还根据工作需要及工作特点,分别组织有关人员参加内部培训。

  3、组织各部门对培训效果进行评估。内培采取笔试、口试和讨论等形式进行,培训合格率达100%,全部填写了培训记录,今年的员工的教育培训计划实施还有点偏少,有望在明年能加大培训推广力度,舍得人才投入,把全员教育培训工作推向新的高潮。

  4、目前,公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求,并不断提高基层技术人员的管理水平,为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。

  五、存在的问题和建议存在的问题

  通过一年的体系运行,公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的发展,但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题,主要表现在以下几个方面:

  1)门部的现场管理尚存在不同程度的问题;

  2)公司需加强对管理人员环境质量控制的培训工作。改进的建议:

  1)加强对部门部环境质量管理体系要求的培训;

  2)对各部门环境质量运行体系进行严格要求,加强检查和控制,对发现的问题及时采取措施;

  3)做好预防性的环境质量控制,从制度上建立一套预防的控制体系。

  4)进一步加强管理人员的培训工作,提高管理水平;

  5)严格把好检验关,保证产品质量、进度;

  6)加强生产现场管理,保证安全生产。

  总结一年环境质量管理体系的运行,公司文件化的质量环境管理体系基本符ISO9001-20xx和ISO14001:20xx标准的要求,符合公司的实际情况,能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动,具备了监督审核的条件。

  希望通过全体员工的共同努力,进一步改进和完善我们的双体系,为增强市场竞争能力,提高质量环境管理水平,做好我们的每一项工作,由于时间仓促加之本人水平有限,报告如有不妥之处,请批评指正!

  质量管理体系运行情况报告 2

  一、质量体系文件修改工作

  1、依据ISO9001质量体系运行情况和认证监督审核过程中发现的问题以及CCS下发《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》(20xx),对程序文件进行一次修订,并于20xx年3月执行。20xx年3月份,公司下发《20xx年万通公司质量管理工作计划》,并下发了《质量手册》、《程序文件》审改计划,依据审核计划有序进行审核,并将问题逐一反馈至各有关部门。

  2、20xx年,我们在20xx年全面提升产品质量的基础上,深入到细节质量控制,编制《产品表面质量控制通告》并实施,大大提高了产品表面质量和质量盲区的检验标准。

  3、20xx年公司继续规范各项有关生产记录和填写记录规范,技术部门依据产品生产实际情况规范编制《生产跟踪单》,使整个生产过程可追溯性强,使整个生产过程处于受控状态。

  总之,从公司质量管理体系运行情况看,公司所建立的文件体系总体上是合理的,完整的,有效的。是能够适应目前体系进一步运作的。

  二、质量管理体系实施的主要工作

  1、逐步加强和完善了质量管理的组织机构和人员配备。

  20xx年,鉴于公司人员变动的情况,经最高管理者签字批准,公司重新下发了“红头文件”,“关于质量管理员、质量检验员授权的通知”。重新明确了各单位质量管理员的.职责和质量检验人员的权限。目前公司专兼职质管员7人,各单位均有专(兼)职质管员,负责本部门的质量管理工作。从组织上保证了公司质量管理工作的开展。

  2、为继续宣贯、执行ISO9001:2008版标准,对ISO9001:2008版标准有更深刻的理解和认识,公司集中统一进行了一次系统学习,取得了很好的效果。

  3、20xx年为强化质量宣传教育,增强员工顾客意思,公司由质管部牵头组织在全公司内开展“质量月活动”。借助公司5S管理活动计划要求,在公司各车间、大屏幕、橱窗等位置张贴质量标语,大力宣传质量意识和理念。由制造部配合走访外协件加工厂,由市场部牵头组织回访一批主要顾客,即加强了与外协外购厂的沟通,也为在质量方面共同的提高打下了坚实的基础。4月份公司组织开展以“严质量、保安全、树品牌、促发展”为主题的质量座谈会,增进员工质量意识,引导员工树立“质量第一”的观念,同时我们还在各车间开展焊接质量评比活动,使员工重视焊接表面质量。

  4、20xx年,公司在20xx年的基础上,提升了各项质量指标,同时也修订了相应的“质量奖惩办法”,加大了奖惩力度,并且严格提升产品检验标准。由最高管理者亲自主持,精心策划,结合各单位的实际情况,确定了各部门的质量目标,层层分解,责任到人。同时每月对质量目标的完成情况进行分析、评价和考核。质量奖罚立竿见影,直接推动了公司质量管理工作的开展,使产品实物质量得到了稳定提高。

  5、20xx年,根据20xx年修订的 “不合格品控制程序文件”,对不合格品加强了管理和控制。20xx年6-20xx年4月份,共办理让步接收 76 份,返工返修 53 份,报废 18份。

  6、20xx年公司定期地召开了质量分析例会二次,并请有关部门领导都参加了会议。二次会议共对10个质量问题进行了讨论、分析,并针对性地制订了对策计划。质量分析会后有关部门积极主动地按对策措施计划抓紧时间进行改进。质管部门进行了跟踪检查落实。

  三、存在的问题

  1、外购采购零配件时,没有及时核对库存,盲目采购导致库存积压。

  2、设备闲置时,没有及时做好防护措施。

  3、部分车间图纸管理凌乱。

  质量管理体系运行情况报告 3

  一、本部门的职责

  根据公司质量体系的职能分配,本部门主要归口管理公司质量体系以下工作:

  ①文件控制;

  ②记录控制;

  ③产品实现的策划;

  ④过程的监视和测量;

  ⑤产品的监视和测量;

  ⑥不合格品的控制;

  ⑦数据分析控制;

  ⑧纠正和预防措施控制。

  二、各项工作的运行情况

  1、文件控制:依据公司文件控制要求的规定,计划管理部对公司的技术文件、技术标准、公司通用性的技术文件进行了控制。建立这些文件的清单,可清楚的了解公司目前有那些在受控范围内的文件,在文件发放时,对发出的文件编制受控号码,文件接收部门在发放签收表上签字,可清楚的看到文件的去向和发出文件的数量。对文件变更实施严格控制,文件变更后可及时将作废文件进行更换。目前对这一块的运行良好有效。

  2、记录控制:依据公司记录控制要求的规定,质管办负责公司质量记录的策划,主要记录表单设计和质量记录活动的归口管理。负责产品质量记录活动的.实施,有关表单的填写和管理,以及每一项产品交付前的归档管理。负责质量记录的编目和归档管理。目前运行状态良好。

  3、产品实现的策划:对公司项目在[质量手册]的产品实现策划中实施策划,安排和步骤和需要检验和生产的整个过程。在接到顾客的项目要求后,营销中心首先对顾客要求进行分析,评审,然后由计划管理部组织对项目进行策划,明确要开展的工作和时间进度,技术部首先应提供项目所需的技术资料、图纸等,在这些准备均没有问题后,计划管理部下发[生产任务书]和[采购计划],分别交生产和采购,前期工作准备就绪后,按流程进行生产,检验,目前各相关部门能按公司的程序文件规定执行,运行有效。

  4、产品监视和检验状态标识:在实际运行中,按公司质量体系文件的要求,根据产品的监视和测量状态对其实施标识,同时在各种现场记录中予以记录,保证其追溯性。

  5、过程监视和测量:公司按照按月检查的办法对公司各级员工所从事的质量管理过程的运行情况进行监视和测量,从目前情况看,各个部门基本能按公司的各项规定进行工作的展开和控制。

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