农机部门绩效监控报告

2024-08-17 报告

  在当下这个社会中,报告十分的重要,不同种类的报告具有不同的用途。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编精心整理的农机部门绩效监控报告(通用10篇),希望能够帮助到大家。

  农机部门绩效监控报告 1

  一、项目基本情况

  (一)项目立项情况

  根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。

  (二)项目资金管理使用情况

  1.项目资金安排落实、总投入等情况

  项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神,20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示,并开始办理补贴申请。

  2.项目资金实际使用情况,包括项目主要内容和涉及范围

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,完成拔付率100%。

  3.项目资金管理情况

  农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户,小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具,所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。

  4.项目资金支出及拨付合规性情况

  严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理,公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。

  二、项目绩效情况

  (一)绩效目标完成情况

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%。

  (二)绩效分析

  1.数量指标。至20xx年12月底,我县共使用农机购置补贴资金445万,占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。

  2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查,确保国家惠农政策落到实处,避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。

  3.时效指标。从年初开始政策宣传,在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算,对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示,公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后,按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。

  4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经

  费14万元。本着节约开支,高效工作的原则,专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时,通过合理安排时间、统筹安排工作地点,减少下乡费用的支出,节约了一定的工作支出成本。

  (二)效果分析

  1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支,更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入,取得了良好的经济效益。

  2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事家喻户晓,取得了良好的社会效益。

  3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心,并有效的'实施贯彻,让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产,实现了大面积耕种、收获,大大提高了生产效率和经济效益。目前,我国大部分农业机械使用的燃料为汽油,跟柴油相比,对生态环境的污染更小,更为环保。

  4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策,申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展,如轨道运输机,微灌设备等。农机购置补贴政策的实施,激发了农民对农业生产的积极性和主动性,提高了工作效率,大大提高了我国粮食生产的总量,减少了粮食进口的经济支出和繁琐,对我国的粮食安全具有长远的意义。

  (三)满意度指标完成情况分析

  农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心,各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉,满意度指标完成情况为满意,没有出现相关投诉现象。

  (四)总体评价结论

  20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万,占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析,我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。

  农机部门绩效监控报告 2

  一、部门概况

  1、本部门主要职责是:为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务;承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作,调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题,开展相关评估论证,提出对策建议;为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务,承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作;承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作;承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作;承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作;对乡镇农机事务工作进行业务和技术指导,指导联系农机行业协会、农机合作社等社会组织;承担县农业农村局交办的`其他事项。

  2、20xx年主要工作任务及目标:实施好国家农机购置补贴、省级水稻育插秧机械化技术推广和农机基层服务体系建设等项目,重点抓好农机新机具新技术推广、农机监管、农机购置补贴、农机监理及安全生产工作。

  3、机构设置情况:沅陵县农机事务中心是沅陵县农业农村局所属副科级公益一类事业单位,包括县农机事务中心本级及农机技术推广服务中心1个二级机构(属公益性一类事业单位)。收入全为公共财政预算拨款;支出包括中心本级和1个二级机构的机关运行费和专项资金。年初人员编制数33人,年末在职人员25人(含提前退休人员),正常退休人员33人。享受遗属补助政策人员6人。

  4、20xx年部门整体支出情况是:本年总收入454.03万元,其中公共财政拨款收入416.17万元;上年结转37.86万元。支出总计454.03万元;其中基本支出381.38万元(包括人员经费335.25万元,日常公用经费46.13万元);项目支出35.49万元;结转下年度37.16万元。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  1、20xx年度财政拨款基本支出381.38万元,其中:人员经费335.25万元,占基本支出的88%,主要包括基本工资元150.09万元、津贴补贴33.12万元、奖金56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出0.52万元、绩效工资10.56万元、离休费2.65万元、生活补助5.23万元、奖励金6.28万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元等;公用经费46.13万元,占基本支出的12%,主要包括办公费0.05万元、印刷费0.23万元、手续费0.03万元、水费0.16万元、电费0.91万元、邮电费0.12万元、差旅费0.49万元、工会经费11.69万元、福利费1.95万元、公务接待2.18万元、公车运行费2.24万元、交通费25.48万元、办公设备费0.6万元等。

  2、“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为7.24万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为8万元,支出决算为2.18万元,完成预算的27%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减“三公”经费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为5.06万元,与上年相比减少0.67万元,减少原因是厉行节约。

  (二)专项支出

  1、专项资金安排落实情况

  根据上级和本级财政实施计划结合资金到位情况本年度完成实施本年项目支出35.49万元。

  2、专项资金实际使用情况分析

  (1)一般行政管理事务(农业)2130102农业机械上牌上户检验工本成本费27万元,主要用于农业机械上牌上户、年度检验、工本成本及拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治支出26.95万元,资金来源财政拨款

  (2)农机化生产发展2130122装备技术创新研发资金8万元,实际支出7.84万元,资金来源省级资金。

  (3)其他农业支出0.7万元,上年结转资金。

  3、专项资金管理情况

  专项资金严格按照项目规定执行,切实加强了项目资金使用的监督管理,建立相关管理制度,规范资金使用方向,细化支出范围,执行项目资金使用公示制度,确保了专款专用。未完成项目资金结合实际情况结转下年度使用。

  三、部门专项组织实施情况

  我中心遵循专款专用、政府采购事项,我中心均严格按照相关要求执行,同时严格按照资金性质执行,搞好资金支付的审核审批手续

  四、资产管理情况

  严格按照资产管理制度和流程管理本单位的资产,及时更新核实资产管理信息,切实做到账实相符,加强内控制度建设。

  20xx年度固定资产原值总计232.68万元,固定资产净值145.99万元,今年固定资产新增办公设备购置笔记本电脑1台,价值0.6万元。

  五、部门整体支出绩效情况

  20xx年,根据部门整体支出绩效评价指标体系自评分98分,部门整体支出绩效情况如下:

  1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算支出在控制数内。

  2. 预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额92%,其主要原因是:中途有人员退休。对于本中心的政府采购项目,凡中心购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%。

  3、管理制度健全。我们严格预算管理,修改完善了单位《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《厉行节约规定》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

  4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

  5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

  六、存在的主要问题

  县农机事务中心工作人员少、年龄结构偏大,乡镇农机推广队伍不稳定,专业水平偏低,管理服务能力有待提高。

  七、改进措施和有关建议

  1、加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。

  2、提高人员综合素质,大胆改革创新。针对人员老龄化现象,应及时输送新鲜血液,增强单位活力,更好推进全县农机化快速发展。

  农机部门绩效监控报告 3

  为切实做好20xx年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的事实意见》(湘办发【20xx】10号)、《凤凰县财政局关于认真做好20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》(凤财绩函【20xx】1号)有关规定,我中心对20xx年度部门整体支出资金使用绩效进行了自评,评价报告如下:

  一、部门概括

  (一)部门职责

  1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发。

  2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

  3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

  4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广工作,研究提出全县农业机械化产业政策建议;引导农业机械产业结构调整,指导、开展农机化试点示范工作。

  5、承担农业机械化分类经济指标的统计工作。

  6、承担农业机械化各类资金的指导监督管理。

  7、承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

  (二)机构设置

  20xx年本单位内设6个股室,所属4个事业单位。内设股室分别是:综合办公室、财务股、生产服务股、科技推广股、安全监理股、党群人事股。所属4个事业单位是吉信农业机械管理服务站、城郊农业机械管理服务站、阿拉农业机械管理服务站、山江农机管理站。

  (三)人员编制情况

  20xx年末,我中心共有编制29人,年末实有在职人员28人,退休人员21人。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)20xx年部门预算情况

  经县十七届人民代表大会第五次会议通过的县级部门预算批复及调整预算的批复,我中心20xx年预算收入358.79万元(其中:一般公共预算拨款358.79万元)。

  支出总预算358.79万元,其中:基本支出358.79万元(工资福利支出287.67万元,商品和服务支出51.56万元,对个人和家庭的补助19.56万元);项目支出0万元。

  (二)20xx年部门决算情况

  20xx年度总收入773.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入773.65万元。

  20xx年度总支出823.53万元,其中:基本支出418.4万元,占总支出的51%;项目支出405.13元,占总支出的49%。

  (三)20xx年支出分类情况

  1、 基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出418.4万元,较上年的385.74万元增加32.66万元,增加7.8%。

  工资福利支出330.49万元,占基本支出的79%,较上年311.96万元增加18.53万元,增加5.6%,主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中的奖励金今年计入工资福利支出的`奖金。

  商品服务支出50.08万元,占基本支出的12%,较上年32.41万元增加17.67万元,增加35%,主要原因是增加了交通补贴以及我中心执勤执法用车的费用。

  对个人和家庭补助37.83万元,占基本支出的9%,较上年41.37万元减少3.54万元,降低9.4%,主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中奖励金今年计入工资福利支出的奖金。

  2、项目支出系我中心农机购置补贴、扶持农机合作社的专项资金,包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。20xx年项目支出405.13万元(无本级资金),较上年208.17万元增加了196.96万元,提高48.6%,主要原因是加快资金支付力度,及时结清资金。

  (四)“三公”经费情况

  20xx年“三公”经费支出0.4万元,相比上年0.81万元减少0.41万元,降低50%。其中:因公出国(境)0万元,与上年0万元相比持平;公务接待费0.4万元与上年0.81万元相比减少了0.41万元,主要是严格厉行节约,严格公务接待活动,相比预算1万元减少0.6万元,降低60%;公务用车运行维护费0万元,与上年0万元相比持平。

  三、部门整体支出绩效指标评价情况

  对照凤财绩函【20xx】1号文件规定的各项指标,我中心从预算编制、预算执行和管理方面等对20xx年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

  1、根据编委核定我中心编制人数29人,在职人数28人,在职人员控制率=(在职人数28人/编制29人x100%=97%,根据评价标准该项得分8分。

  2、“三公”经费变动率:20xx年本单位安排“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。20xx年“三公”经费预算1万元,其中:因公出国(境)0万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费0万元。本单位“三公”经费预算变动率=(本年度“三公”经费预算数1万元-上年度“三公”经费预算数1万元)/上年度“三公”经费预算数1万元x100%=0%,根据评价标准该项得分满分8分。

  (二)预算执行指标

  1、预算完成率:(上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0元-年末结余3982元/上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0万元)x100%=100%,根据评价标准该项得分8分。(不适用指标数:上年结转数194.61万元包含了不适用指标数194.55万元,适用指标数0.06万元,不适用指标数194.55万元其中包括农机购置补贴国补资金187.67万元,农机购置补贴州补资金6.88万元;年末结余数144.72万元包含了不适用指标数144.32万元,适用指标数0.4万元,不适用指标数144.32万元其中包括农机购置补贴国补资金110.98万元,农机购置补贴州补资金2.78万元,农机化发展资金及补贴管理15.14万元,东西部协作资金1.55万元,装备技术创新13.87万元)。

  2、预算控制率:(本年追加预算0万元/年初预算358.78万元)x100%=0%,根据评价标准该项得分8分。

  (三)预算管理指标

  1、公用经费控制率:(实际支出公用经费50.08万元/预算安排公用经费51.56万元)x100%=97%。实际支出公用经费108.81万元,根据评价标准该项得分8分。

  2、“三公”经费控制率:(“三公”经费实际支出数3963元/“三公”经费预算数10000元)x100%=40%,根据评价标准该项得分8分。

  3、政府采购执行:本中心20xx年无政府采购,根据评价标准该项得分8分。

  4、管理制度健全性:根据凤农机发【20xx】22号文件,专门成立了财务管理工作领导小组,设定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。根据评价标准该项得分8分。

  5、资金使用合规性:本单位的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该项得分4分。

  6、预决算信息公开性:本单位20xx年的预算、决算数据及绩效目标已经按照有关文件的统一要求及时、真实、完整、如实地在政府门户网站上公开。根据评价标准该项得分5分。

  (四)职责履行指标

  20xx年度,我中心完成了以下工作任务:

  一、精准扶贫:

  及时制定工作方案,落实工作制度,组建工作班子,定期研究精准脱贫工作。积极落实帮扶活动,每月组织帮扶干部到黄栗、龙潭开展“六查六看”,及时掌握帮扶户的动态,帮助群众解决困难,防止帮扶户因疫情出现返贫。

  二、完成业务工作:

  1、推广新机具1000台(套)。

  2、培训农机操作人员451人。

  3、推广油菜机械化种植0.19万亩。

  4、20xx年10月24日,在我县阿拉营镇老岩村组织召开了油菜全程机械化直播现场演示会。

  5、全年核查各类机具40余台套,无违规违纪情况发生,核查机具与上报资料一致。

  6、全年受理各种农机补贴机具1320台(套),使用补贴资金190.871万元,使用效率为91.87%,受益农户1279户。

  7、全年下乡巡查50天,82人次,检查农机215台,处理拖拉机违章15次,排查事故隐患拖拉机30多台次,下达整改书28份,有效的打击了拖拉机违法载人,“黑车非驾”等行为,有效遏制了农机安全事故的发生。

  三、完成县委、县政府确定的重要工作任务:

  1、农机监理人员全年年检拖拉机451台,拖拉机、收割机上牌200台,注销182台,确保了本年度无重大安全责任事故发生。

  2、通过《信访条例》宣传活动,我中心畅通了信访渠道,改进了工作方法,稳定了信访秩序。

  3、积极参加美丽湘西建设(包括新型城镇化建设),完成创建的各项任务,办公室干净整洁、竟然有序。

  4、本年度向上争资有了新突破,年初争取到中央农机购置补贴199.79万元。

  5、抓好本单位的扫黑除恶工作,确保了本单位不出现涉恶案件和人员。

  6、严格按照“放管服”改革工作要求,切实加大对农机定点经销商的监管力度,确保购机农民得到实惠。

  7、严格按照相关文件要求,及时做好绩效申报、绩效跟踪监控、绩效自评等各种工作。

  8、认真贯彻落实了禁毒部门工作会议,用心履行禁毒职能,强化各项禁毒工作措施,在人员摸底、禁毒宣传等各个方面取得了较好的成效。

  9、每个月及时、足额申报、缴纳本单位社会保险费。

  10、20xx年8月,我中心联同吉信镇综合执法大队深入西门峡漂流景区联合执法,对景区的违法运营起到了一定的震慑作用,营造了景区安全畅通的道路交通环境,为民营经济保驾护航。

  根据评价标准,该项得分为5分。

  (五)履职效益指标

  1、经济效益:截止20xx年末,共完成综合作业面积64..51万亩,其中:机耕面积23.61万亩,机灌面积8.5万亩,机械植保面积11.6万亩,机械收获14.02万亩;出动耕整机、抽水机共计9950台,我县农机装备总量增加,农业综合生产能力持续增强,调动了农民生产的积极性,增加了农民收入。

  2、社会效益:一是通过农机购置补贴,放大了国家农机购置补贴的效应。直接拉动了农民投入农机化发展资金360万元。二是示范推广效果好,通过新机具、新技术的推广使全县的农业机械保有量增长。三是随着全县农民服务专业合作社的不断发展拓宽了农民增收渠道,增加了农民的收入。

  根据评价标准,该项得分为6分。

  3、行政效能:本单位以改进机关作风,规范行政行为为抓手,提高行政效能,广泛征求社会各界对农机系统在行政管理、服务等方面的意见和建议,认真查找突出问题,积极制定整改措施,认真加以整改,建立健全制度,努力解决群众反映的突出问题,全面提高农机部门行政管理和服务水平,为推动我县经济社会发展做出贡献。根据评价标准,该项得分为6分。

  4、社会公众或服务对象满意度:胜利完成了上级安排的购机补贴任务及各项效益指标的完成,得到了群众的一致好评。好评率达95%。根据评价标准,该项得分为6分。

  四、评分结论

  经单位自评,我中心20xx年的部门整体支出绩效自评得分96分,自评结果:优秀。

  五、存在问题

  绩效评价管理制度尚不健全,了解不够深入,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。

  六、改进措施和有关建议

  在今后的工作中一是严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;二是严格落实项目经费使用管理规定,做到专款专用;三是在经费开支上严格按照八项规定执行;四是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等;五是对相关人员进行多方位多层次的培训,努力提高人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

  农机部门绩效监控报告 4

  按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县农业农村局组织相关股室(部),认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县农业农村局机关现有行政编制人员73人,事业编制人员62人,机关工勤人员2名,退休职工106人,内设机构16个。预算绩效监控总体情况如下:

  一、年度预算安排情况

  按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109 号),批复给我单位预算拨款收入19214100元,其中:基本经费17387400元,项目经费374000元.截至6月底,20xx年转款结转1452700元,追加预算(转移支付)13372732.92元(其中20xx年项目经费10371446.41元)

  二、1-6月执行情况

  (一)部门预算1-6月执行情况

  1-6月日常公用经费支出1,523,610.43元,完成全年预算66.13%; 办公经费支出43,510.33元,完成全年预算7.25%;差旅费支出304,420.00元,完成全年预算50.74%;邮电费支出44,879.00元,完成全年预算44.88%;公务接待费21,404.00元,完成全年预算30.58%;其他交通费346,350.00元,完成全年预算68%。

  (二)部门项目预算1-6月执行情况

  20xx年具体实施的项目(含20xx年续建项目)主要包括:民生项目工作经费、农产品质量检测经费、高标准农田建设项目、稻谷目标价格补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、种粮一次性补贴、基层农技推广体系改革与建设、农产品产地冷藏保险设施建设、合作社培育、家庭农场培育、科技扶贫、省级现代农业园区培育项目、耕地保护与质量提升、农产品质量安全、绿色有机和地标认证奖补、川茶发展激励奖补、强制免疫补助、养殖环节无害化处理补助、农村户用沼气池后续管护项目、省级财政乡村振兴转移资金、长江十年禁捕等(详见县级项目预算绩效监控分析表)。20xx年项目预算金额50058126元(不含xx经费),其中:上年结转结余资金1452700元、年初预算安排374000元、年中追加预算13372732.92元),20xx年1-6月预算执行金额22203225元(其中:上年结转结余资金执行金额1040637.71元、年初预算安排执行金额34515元、年中追加预算执行金额1944680元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为9个,有1个项目预算执行率为4,主要原因为:(其中部分工程项目虽已全部完工并已办理完支付手续,但因财政未清算,因而预算执行率为0;部分项目虽已部分完工,但因财政未清算因而预算执行率也为0;部分工程项目尚在进行中,因而预算执行率为0,其余项目工程未全部完工)。

  (三)部门预算绩效目标1-6月完成情况

  1-6月日常公用经费和人员经费共支出10964861.19元,完成全年预算55.85%;项目经费22203225元,完成全年预算44.35%,已完成项目9个,其余项目正在实施中。

  三、运行监控分析

  (一)全年部门预算预计执行情况

  年初预算收入19214100元,截至6月底追加预算2245500元,1至6月完成支付33168086.19元,其中项目经费完成支付22203225元。全年预计执行43662825元,执行率达到100%。

  (二)全年绩效目标预计完成情况

  预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的.目标任务完成。

  四、存在问题及整改措施

  (一)存在问题。

  1.目执行进度滞后,竣工验收不及时。一方面,由于部分项目实行县级财政报账,施工企业提交请款资料后,监理、业主需要进行复核工程量和资金,以及相关部门需要对资料进行审核等因素导致工程款的拨付进度滞后于施工进度。另一方面,个别项目因工程超概算与施工单位结算问题,迟迟未能验收。

  2.不同项目资金下达科目同性质均为同一科目,不方便结算。

  (二)整改措施。

  1.加快项目建设进度,对标对表,逐项销号。一是督促完工企业及时按照财政报账要求,完善工程提交请款资料。二是联合监理、业主及相关部门及时对资料进行审核,提高工程款拨付进度。

  2.将资金支出更加详细化。理清项目资金性质,精准下达项目科目。

  五、工作建议

  (一)加强项目全过程监督。施工期间及时与各单位沟通,加大协调管理力度,严格按照项目实施方案进度,在既定的时间节点内,保质按时完成项目进度。

  (二)进一步贯彻落实中央,省市的各项规章制度,政府工作报告中提及:过紧日子,反对形式主义,该用尽用,不该用坚决不用,中央政府带头过紧日子,各级政府都要过紧日子,绝不允许搞形式主义,干大手大脚花钱的事。”的相关要求。建立“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

  农机部门绩效监控报告 5

  一、部门(单位)概况

  (一)部门(单位)主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

  1、部门主要职责:

  (1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

  (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,做好征兵、预备役工作等;

  (3)负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

  (4)认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作;

  (5)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的.合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  (6)完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。

  2、组织架构:根据职责,新桥镇人民政府内设5个职能办公室,具体为:人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室(安全生产管理办公室)。

  3、人员基本情况:新桥镇人民政府机关编制人数49人,实有在职人员43人,离退休人员11人,其他财政供养人员18人(其中聘用人员13人、遗属5人)。

  4、资产基本情况:20xx年末,本镇资产总额1,914.92万元,比上年增加33.13%,其中:固定资产净值847.30万元,比上年增加409.54%,占资产总量的44.25%。负债560.95万元,其中应付类往来款550.4万元。

  (二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

  1、继续加大特色镇建设力度,壮大工业经济规模。

  2、着力构建服务平台,全面提升服务质量。

  3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势,积极打造诚信乡镇形象。

  4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。

  5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,推动实现共同富裕。

  (三)当年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

  1、落实好上级各项方针政策;

  2、严格按照财务规章制度做好各项支出

  3、加快推进小城镇建设,改善待遇民生项目。

  4、做好打击违法犯罪工作,保护群众生命财产安全。

  (四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

  1、加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目

  标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。

  2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任,采取有效措施,抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

  3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果,抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围,增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度,加强对预算、收入、支出的管理,定期公布预算绩效管理工作进展情况,扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度,为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。

  (五)当年部门(单位)预算及执行情况。

  我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元,比20xx年同期减少17.80%,年初总预算为1124.10万元。其中:本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元,年初总预算为1124.10万元,按支出性质分:基本支出325.79万元,项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。

  二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

  (一)履职完成情况

  20xx年上半年,我镇经济运行稳步前进,累计完成全社会固定资产投资7855万元;累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来,我镇受理信访案件31件;党代会、人代会按时召开;安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作,各项工作达标率100%;截至6月10日,我镇网逃人员归案率99.36%,滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。

  (二)履职效果情况

  通过镇村干部摸排处理,减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患;通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进,提高群众的乡村环境卫生意识,建设生态宜居家园;通过走访宣传帮扶政策,让贫困人口都能享受国家政策,积极作为;在村政务栏及时公开各项政策,做到公开透明。

  (三)社会满意度及可持续性影响(如有)

  各项工作得到群众高度认可。

  三、绩效运行监控目标及目标值

  绩效目标是否存在调整,若有则应说明调整原因及具体调整内容。

  无

  四、绩效监控分析和监控结论

  (一)项目实施情况。

  一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。

  20xx年上半年,我单位实际到位资金2692.03万元,其中基本支出465.76万元,项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79万元,占总支出26.32%。其中:

  (1)工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);

  (2)商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);

  (3)对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括:(退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助)。

  2、项目支出911.94万元。其中:一般公共服务支出131.19万元;公共安全支出147.96万元;文化旅游体育与传媒支出16.39万元;社会保障和就业支出27.17万元;卫生健康支出2.05万元;城乡社区支出75.86万元;农林水支出492.69万元;交通运输支出13.72万元;住房保障支出2.7万元;灾害防治及应急管理支出2.2万元。

  20xx年以来,我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付,达到预期效果。

  (二)绩效运行监控结论。

  绩效运行总体情况良好。

  五、问题、纠偏措施和建议

  (一)存在的问题

  1、部分项目资金支付进度滞后。

  2、预算绩效管理理念有待提高

  (二)改进措施

  1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

  2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。

  3、进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行生态文明建设职能。

  农机部门绩效监控报告 6

  一、监控范围和周期

  监控涵盖的主要业务领域包括农机推广、农机补贴发放、农机安全监管等。

  监控周期为xx。

  二、关键绩效指标完成情况

  农机推广成效

  新农机具推广数量达到x台,完成年度目标的x%。

  举办农机技术培训场次x次,培训农民人数x人,分别完成目标的x% 和x%。

  农机补贴工作

  已发放农机补贴资金x万元,惠及农户x户,补贴发放进度符合预期计划的x%。

  农机安全指标

  农机事故发生率控制在x% 以内,目前实际发生率为x%。

  开展农机安全检查x次,排查隐患x处,整改完成率达x%。

  三、重大项目进展情况

  xx项目已按计划完成了x阶段的工作,目前正在推进xx,整体进度符合项目时间节点要求。

  xx已完成工程建设的x%,预计可在cc前竣工投入使用。

  四、存在的问题及风险

  部分偏远地区农机推广难度较大,农民接受新农机技术的`意愿不强,导致推广进度稍显滞后。

  农机补贴申请审核流程中,发现个别申请材料存在信息不实的情况,增加了审核的工作量和风险。

  由于近期高温多雨天气,部分正在进行的农机项目施工受到一定影响,可能导致工期延误。

  五、改进措施及建议

  针对农机推广问题,加大宣传力度,组织专业人员深入偏远地区进行现场演示和讲解,提高农民的认知度和接受度。

  加强农机补贴申请审核的把关,建立更加严格的审核机制,同时对申请农户进行必要的培训和指导,确保申请材料的真实性和规范性。

  对于受天气影响的项目,及时调整施工计划,合理安排室内作业和室外作业的时间,确保项目进度不受大的影响。

  六、下一步工作计划

  继续加大农机推广力度,确保全年推广目标的顺利完成。

  加快农机补贴发放进度,加强与财政等部门的沟通协调,确保补贴资金及时足额发放到农户手中。

  持续加强农机安全监管,开展专项整治行动,降低农机事故发生率。

  密切关注项目进展,及时解决项目推进中遇到的问题,确保重大项目按时按质完成。

  农机部门绩效监控报告 7

  一、监控概述

  监控时间范围:

  监控对象:农机部门各项业务及相关工作人员

  监控目的:确保农机部门工作按计划高效推进,及时发现并解决问题,实现绩效目标。

  二、绩效目标完成情况

  业务指标:

  农机推广数量较去年同期增长x%,已完成年度目标的x%。

  农机培训场次达到x场,培训人员x人次,分别完成目标的x% 和x%。

  农机安全检查覆盖x% 的`农机使用区域,发现并整改安全隐患x处。

  服务指标:

  服务满意度调查显示,群众对农机部门服务的满意度达到x%。

  投诉处理及时率为x%。

  管理指标:

  预算执行率为x%。

  内部管理制度完善并有效执行,违规事件发生率为 0。

  三、存在问题及原因分析

  部分农机推广效果不佳:部分新型农机在农村地区的接受度较低,原因可能是宣传不到位以及缺乏现场演示和技术指导。

  培训效果有待提高:部分培训学员反馈实际操作技能提升不明显,可能是培训课程设置不够合理,实践环节占比较少。

  预算执行进度不均衡:某些项目预算支出较慢,可能是项目前期准备工作不充分,或者审批流程繁琐。

  四、改进措施及建议

  加强农机推广力度:增加宣传渠道,如利用农村广播、社交媒体等进行推广;组织更多的现场演示活动,让农民亲身体验新型农机的优势。

  优化培训课程:增加实践操作课程的比重,邀请有丰富经验的农机操作员进行现场教学;建立培训反馈机制,及时根据学员意见调整课程。

  加快预算执行进度:提前做好项目规划和准备工作,简化审批流程;定期对预算执行情况进行监控和督促。

  五、结论

  总体来看,农机部门在绩效目标完成方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题。通过及时的监控和分析,我们已经明确了问题所在,并制定了相应的改进措施。在接下来的工作中,我们将继续加强管理,优化工作流程,确保绩效目标的顺利实现。

  农机部门绩效监控报告 8

  一、监控范围和时间

  监控涵盖的主要业务领域包括农机推广、农机补贴发放、农机安全监管等。

  监控时间范围从xx至xx。

  二、绩效目标完成情况

  农机推广目标

  目标:计划本年度在全市范围内举办x场农机新技术培训活动,培训农民x人次。

  完成情况:截至目前,已举办xx场培训活动,培训农民xx。

  进度分析:按计划进度应完成xx,实际完成xx,进度略有滞后 / 超前。

  农机补贴发放目标

  目标:确保在规定时间内将农机补贴准确无误地发放到符合条件的农户手中,补贴发放准确率达到 100%。

  完成情况:已发放补贴涉及农户x户,发放金额xx。经核查,补贴发放准确率为xx。

  进度分析:目前正处于按批次有序发放阶段,整体进度符合预期。

  农机安全监管目标

  目标:全年农机事故发生率控制在x% 以内。

  完成情况:截至目前,发生农机事故x起,事故发生率为xx。

  进度分析:当前事故发生率在可控范围内,但仍需加强安全宣传和监管力度。

  三、主要措施及成效

  在农机推广方面

  组织专业技术人员深入农村一线,开展现场演示和指导,提高了农民对新型农机的认知和使用技能。

  建立了多个农机示范基地,通过实地展示农机作业效果,带动了周边农户的购机热情。

  在农机补贴发放方面

  优化了补贴申请流程,简化了手续,提高了办理效率。

  加强了对补贴资金的'监管,确保资金专款专用。

  在农机安全监管方面

  加大了安全检查力度,定期对农机进行安全检测和隐患排查。

  开展了多种形式的安全宣传活动,如举办安全知识讲座、发放宣传资料等,提高了农户的安全意识。

  四、存在的问题及原因分析

  部分地区农机推广效果不理想,主要原因是农民对新型农机的接受程度较低,以及缺乏针对性的培训内容。

  农机补贴发放过程中,存在个别农户信息审核不严格的情况,导致一些不符合条件的农户领取了补贴,原因是审核人员业务能力有待提高,以及信息共享机制不完善。

  农机安全事故仍有发生,主要是部分农机操作人员安全意识淡薄,违规操作现象时有出现,同时监管力量相对薄弱,无法实现全方位监管。

  五、下一步改进措施

  针对农机推广问题

  加强市场调研,了解农民需求,针对性地引进和推广适合本地的农机具。

  丰富培训内容和形式,采用案例教学、实地操作等方式,提高培训效果。

  针对农机补贴发放问题

  加强审核人员培训,提高业务水平,严格按照规定审核农户信息。

  建立健全信息共享平台,加强与其他部门的协作,确保信息的准确性和完整性。

  针对农机安全监管问题

  持续加强安全宣传教育,提高农机操作人员的安全意识和法律意识。

  增加监管人员数量,优化监管布局,提高监管效率。

  建立健全农机安全事故应急预案,提高应对突发事件的能力。

  六、结论

  总体来看,农机部门在绩效目标实现方面取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。通过本次绩效监控,及时发现了问题并分析了原因,制定了相应的改进措施。在接下来的工作中,将进一步加强管理,优化工作流程,确保各项绩效目标顺利完成。

  农机部门绩效监控报告 9

  一、监控范围和周期

  监控范围涵盖农机购置补贴发放、农机技术推广服务、农机安全监管等关键业务领域。

  监控周期为xx。

  二、绩效目标完成情况

  (一)农机购置补贴

  目标:按计划完成年度农机购置补贴资金的发放,确保补贴精准到位,受益农户满意度达到x% 以上。

  进展:截至目前,已发放补贴资金xx,占年度计划的x%。通过问卷调查,受益农户满意度为x%。

  分析:发放进度基本符合预期,但在个别区域存在审核流程稍长的情况,导致部分农户补贴到账时间略有延迟。

  (二)农机技术推广服务

  目标:举办不少于x场农机技术培训活动,推广新型农机技术不少于x项,服务农户数量达到x户以上。

  进展:已举办培训活动x场,推广新技术x项,服务农户x户。

  分析:培训活动场次和服务农户数量按计划推进,但在新技术推广应用的广度上还有待加强,部分农户对新技术的接受程度较低。

  (三)农机安全监管

  目标:农机事故发生率控制在x% 以内,开展农机安全检查不少于x次。

  进展:目前农机事故发生率为x%,已开展安全检查x次。

  分析:安全监管措施有效,事故发生率在控制范围内,但在一些偏远农村地区,安全检查的覆盖仍存在盲区。

  三、存在的问题及风险

  人员配置不足,特别是在农忙季节,难以满足业务需求,可能影响工作效率和服务质量。

  部分农机设备的售后服务跟进不及时,导致农户使用过程中遇到问题不能及时解决,影响农户对农机部门的.信任度。

  资金预算执行进度与计划存在一定偏差,可能影响后续项目的开展。

  四、改进措施及建议

  合理调配人力资源,在农忙季节可临时招聘一些兼职人员协助工作,同时加强对现有人员的业务培训,提高工作效率。

  加强与农机生产企业和经销商的沟通协调,建立完善的售后服务跟踪机制,确保农户问题得到及时解决。

  加快资金预算执行进度,优化资金使用流程,对执行缓慢的项目进行重点督办。

  五、结论

  总体来看,农机部门在绩效目标实现方面取得了一定的成绩,但也面临一些问题和挑战。通过本次绩效监控,及时发现了问题并制定了相应的改进措施,后续将持续关注绩效目标的完成情况,确保各项工作顺利推进,为农业机械化发展提供有力保障。

  农机部门绩效监控报告 10

  一、监控范围和时间

  本次绩效监控涵盖了农机部门在xx内的各项工作任务和关键绩效指标。

  二、关键绩效指标完成情况

  农机推广:

  已推广新型农机具x台,完成年度目标的x%。

  举办农机推广活动x场次,参与农户达x人。

  农机补贴发放:

  累计发放农机补贴x万元,惠及农户x户。

  补贴发放准确率达到x%。

  农机安全监管:

  开展农机安全检查x次,检查农机x台。

  农机事故发生率控制在x% 以内。

  农机培训:

  组织农机培训x期,培训农机操作人员x人。

  培训合格率达到x%。

  三、绩效偏差及原因分析

  部分农机推广进度较慢:原因可能是新型农机具的适应性和农户的接受度有待提高,宣传推广力度还需加强。

  个别地区农机补贴发放存在延迟:主要是由于农户信息审核流程繁琐,以及与财政部门的协调沟通不够顺畅。

  农机安全隐患依然存在:部分农机操作人员安全意识淡薄,违规操作现象时有发生;同时,监管力量相对薄弱,难以实现全面覆盖。

  四、改进措施及建议

  加大农机推广力度,创新推广方式,如通过现场演示、案例分享等方式提高农户对新型农机具的认知和兴趣。

  优化农机补贴发放流程,加强与财政部门的协作,提高补贴发放效率。

  加强农机安全宣传教育,提高农机操作人员的'安全意识;增加监管人员,加大执法检查力度,及时消除安全隐患。

  持续开展农机培训,提高培训质量,注重实践操作技能的培养,确保农机操作人员熟练掌握农机操作和维护知识。

  五、结论

  总体来看,农机部门在绩效监控期间取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。通过及时发现绩效偏差并采取有效的改进措施,有望在后续工作中更好地完成各项绩效目标,为推动农业机械化发展做出更大贡献。

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